FinanceDaně

Kolik procent daně z příjmů fyzických osob? Daň z příjmu fyzických osob

Dnes jsme zjistili, kolik procent daně z příjmů fyzických osob v roce 2016. Kromě toho, naučit se správně vyhodnotit. A samozřejmě, budeme zkoumat vše, co se může vztahovat na tento příspěvek do státní pokladny. Je třeba poznamenat, najednou: platba, popisujeme v tomto článku se týká prakticky všech občanů. Takže, je třeba vědět o sobě. Co je to? A jaký je postup pro jejich placení?

definice

Tak, osobní daň z příjmu je: co je to? Tato zkratka znamená následující: daň z příjmu fyzických osob. To znamená, že má přímý význam pro občany. Podíváme-li se na definici, můžete vidět, že máme co do činění s tzv příspěvek příjmu. Někdy se nazývá daň z příjmu.

Platit osobní daň z příjmu, jak již bylo řečeno, téměř všechny občany. Přesněji řečeno, daňoví poplatníci, jejichž příjem je k dispozici. Ne ve všech případech, ale častěji to je a tak to dopadá. Některé příjmy nejsou zdaněny. Platit za něco, co potřebujete, a kdy můžete vyhnout této platby?

Platit, nebo ne?

„Kolik procent daň z příjmu fyzických osob v Rusku v roce 2016 ze?“ - není to nejdůležitější otázka. Před tím, musíte pochopit, co přesně příjem podléhá tomuto poplatku. Možná nemáte přispět peníze do státní pokladny.

Začněme s tím, že jakékoli příjmy jednotlivce musí být prohlášen. Navíc je zdaněn. V tomto případě - příjem. Ale tam jsou některé výjimky. Například občané neplatí daně obdržel od blízké příbuzné nějaké peníze nebo majetek. Rovněž osvobozena od placení transakce s majetkem, který je bývalý majitel zlikvidovat nejméně 3 roky. Legacy of blízké příbuzné (v praxi, a to dopadá), opět, není předmětem žádného příspěvku na státní pokladny.

To je všechno. Placení daně z příjmu fyzických osob se vyskytuje ve všech ostatních případech. Pokud si pronajmout byt nebo vlastnost, prodat majetek, který je umístěn alespoň 3 roky, a jen dostat plat, budete muset zaplatit určité procento ze zisku.

odpočty

Mám osobní daně z příjmu odpočet. Tento druh snížení daňového základu některých případech, což vede k poklesu ve výši splátky. Standardní odpočty hodně. Obvykle se to dělalo za ně znamenat určité náklady, které budete provádět se ziskem. Například, můžete jednoduše provést odpočet daně, pokud při prodeji nemovitosti máte nějaké výdaje pro tento účel. V tomto případě z příjmu získaného se sníží o tuto částku. Hlavní věc, kterou byste měli potvrzení výdajů.

Nejčastěji se pro osobní příjmy daňové odpočty jsou jmenováni s ohledem na mzdy. Společný formulář - zachování dětí. Takže, pokud máte nezletilé děti, pak si můžete snížit daňový základ. Ne moc, ale přesto. První dvě děti jsou odečteny od příjmu 1400 rublů, za třetí a další ty, jakož i osoby se zdravotním postižením - až 3 000. Je vhodné provádět srážky, je-li dobrý pohled na tuto myšlenku. Zvlášť, že bez zbytečného papírování, nebudete. Dostačující k vytvoření potvrzení pro odpočty. Vzhledem k tomu, že to není problém.

Kolik platit?

Kolik procent daně z příjmů fyzických osob? Tento problém se dotýká všech občanů. Ve skutečnosti, to je vždy důležité vědět, jaké procento z příjmu, budete muset zaplatit stát. Zvlášť, když jde o pravidelné a povinné platby.

Jednoduchá odpověď nebude fungovat. Koneckonců, takový proces má své vlastní charakteristiky. Nicméně obecně se předpokládá, že jednotlivci měli platit 13% svých zisků v daních. Ale okamžité množství se může lišit v konkrétním případě. Nic složitého, že jo? Ukazuje se, že bez ohledu na to, kolik jste mohli obdržet výnosy z něj, musíte povinně brát 13%. Když se mluví o pokladech a cen, tato částka zvýšila téměř 3 krát - až do výše 35%. Není nejčastějším.

pro nerezidenty

Platit daně z příjmu nejen na občany Ruské federace. Dalšími zajímavými místy jsou všichni lidé, kteří dostávají důchod v zemi. To znamená, že nerezidentů také. Tento občané pobývající v Rusku v době kratší než 183 dní v roce. Kolik procent daně z příjmů fyzických osob bude pro ně? Není třeba se spoléhat na pozici 13% ruských obyvatel. S cizinci je poněkud jiný obrázek. Jsou vypláceny ze zisku ve výši 30% do státní pokladny. S velkým dost příjmy odvozenými velkých výhod. I když vezmeme v úvahu všechny odpočty, pokud takové existují.

Nyní je jasné, kolik procent daně z příjmu fyzických osob v daném případě. Nezapomeňte, že standardní sazba - 13% pro nerezidenty - 30. Nic příliš tvrdé o tom. Vzhledem k tomu, vypočtené částky, ustanovení o platbě?

výpočty

Je to jednoduché. Je zde určitý vzorec, které by měly být dodržovány. Výše daně z příjmů fyzických osob, jak jsme zjistili, se liší. V závislosti na takzvané daňového základu. Pokud by se vynásobí daňová sazba (13 nebo 30 procent, v uvedeném pořadí), dostanete číslo, které odráží dluh vůči státu. Základ daně se vypočítá jednoduše. Pokud žádné výdaje a srážky nemáte, stačí vzít v plné výši jiný příjem. Ona a vynásobí sázka. Když dáte odpočty nebo jste byli výdaje na náklady na příjmy odečteny. A údaje budou považovány za základ.

Například: občan obdrží 15 000 měsíčně ve formě mzdy, má jedno nezletilé dítě. Základna bude následující: 15 000 do 1 400 = 13 600. I u daně z příjmu bude: 13600 * 13% = 1768. Nic složitého, že jo? Jestliže jsou děti tam naši občané, budete muset dát za měsíc v podobě daně z příjmu 15 000 * 13% = 1950 rublů části. To je přesně tak, jak to ve skutečnosti je.

Zpráva pořadí

PIT prohlášení - to je originální forma zprávy daňovým orgánům. A každý občan musí povinně deklarovat své příjmy. I v případě, že není předmětem daně. Poslouží tento doklad musí být nejpozději do 30. dubna každého roku. Kolem tohoto stejného času, je třeba pokrýt všechny dluhy a platit daně. Tato praxe je rozšířená v Rusku. Platby provedené před 30. dubna, které se považují předem. Obecně platí, že můžete odložit platbu až do 15. července. Reporting období PIT může být odlišné. V praxi se občané prostě dělat měsíční platby. Kolem 25. dne každého měsíce. Máme zaplaceno - splatit dluhy, vytvářet zisk - hlášeno na stavu a dělal zaplacení prodejní opce. To vám ušetří od problémů.

Mimochodem, prohlášení daně z příjmů fyzických osob je vyplněn buď ručně, nebo pomocí specializovaného softwaru. Nejčastěji používaná forma PIT-2 a 3-PIT. Na náplň potřebujete informace o příjmu, DIČ, vaše data pasů, jakož i potvrzení o odpočty / výdajů. Pokud jde o majetkových transakcí, budete také muset zásobili dokumenty týkající se práva na konkrétní vlastnosti. Pak stačí vyplnit prohlášení vedení (jsou podepsány, potíže nejsou obvykle případ), a podepsat jej. Můžete použít na daňové služby. Nezapomeňte připojit k ní kopii dokladu o srážky, jakož i vlastnická práva a náklady.

Výsledek

Dnes jsme zjistili, kolik DPFO podíl byl v roce 2016. Jak můžete vidět, tato platba není tak nebezpečný, jak se zdá na první pohled. Vyhnout se v některých případech, můžete legálně. Navíc, ne za měsíc jde o největší částku, ustanovení o platbu. Snažte se skrývat, že peníze. Koneckonců, v případě, že příjem není deklarován, je možné vynakládat námahu. Musíte nejprve slovní varování s žádostí o nápravu situace, a pak si můžete přitáhnout i trestní odpovědnost. Navíc, pokud je zpoždění v placení daní se zdá v pořádku. To také bude muset zaplatit více než 13% na dani z příjmu fyzických osob.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.